房屋维修费专票费率
导读:房屋维修费专票费率!修缮费专票如何抵扣进项税额?根据《增值税暂行条例》的相关规定可知,凡是为了修缮建筑物而发生的维修费用,不管是专用发票还是普通发票,其进项税额都是不能抵
房屋维修费专票费率
1、增值税小规模纳税人,维修费开增值税专用发票适用征收率是3%.
2、一般纳税人人,开具修理修配的增值税专用发票适用税率是17%.
开具维修房屋等劳务的增值税专用发票适用税率是6%.
修缮费专票如何抵扣进项税额?
《增值税暂行条例》第十条所称的非应税项目,是指提供非应税劳务、转让无形资产、销售不动产和固定资产在建工程等.纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰建筑物,无论会计制度规定如何核算,均属于固定资产在建工程.按时规定上述非应税项目不得从销项税额中抵扣进项税额,企业发生的修缮建筑物的行为应归属于非应税项目中的固定资产在建工程,其维修费用中购进的进项税额不可以在销项税额中抵扣 ,尽管维修费用中所购进的扣除项目取得了增值税扣税凭证.也就是说,凡为修缮建筑物而发生的维修费用,其所含的进项税额均不得在销项税中抵扣.
企业在日常经营中,往往需要对正常使用或使用了一段时间以后的固定资产发生一些后续支出,如对固定资产进行维护、改建、扩建、修缮或装饰等,对于这些支出,如果符合固定资产资本化的条件,则应该计入相应的固定资产成本,否则就要计入企业的当期损益.计入固定资产成本后,对固定资产进行维护、改建、扩建、修缮或装饰所购进项目的进项税额均不能抵扣进项税.计入当期损益后,除《增值税暂行条例实施细则》第二十条规定:纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰建筑物,无论会计制度规定如何核算,均属于固定资产在建工程的情形,不得抵扣相关进项税额外,其余的均允许在销项税额中抵扣为发生维修费用而购进的进项税额.

维修费用如何入账,可以进项税抵扣吗?
【问】单位的办公楼,有一块玻璃破损,现在更换了一块玻璃,对方给开了一张增值税专用发票,金额1000元,税额170元,价税合计1170元.应该怎么入账,用现金支付的.会计分录是什么?能否抵扣进项税额?
【答】会计分录参考如下:
借:管理费用-维修费 1170
贷:库存现金 1170
《增值税暂行条例》(国务院令538号)规定:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;《增值税暂行条例实施细则》(财政部令第65号)规定:第二十三条条例第十条第(一)项和本细则所称非增值税应税项目,是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程.
前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物、构筑物和其他土地附着物.
纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程.
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