免税收入进项税额转出会计分录
导读:进项税额是增值税的一项.如果是在交易中发生了损失或是退货的情况,一般在会计上都是要做进项税额的转出的.那么免税收入进项税额转出会计分录怎么做?小编在此解答,可以借库存商品,贷应交税费-应交增值税来进行转出.
免税收入进项税额转出会计分录
借:库存商品(或原材料等)
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
购进免税商品,销货方是不会开具增值税专用发票的,也不存在转出问题.
免税企业采购原材料时取得增值税专用发票,或者企业购进的原材料用于生产免税产品,就需要做进项税额转出.

进项税额转出怎么做分录?
转出的计入福利费中.首先补提福利费:
借:管理费用(销售费用、生产成本等)-福利费
贷:应付职工薪酬-非货币性福利
然后进项转出:
借:应付职工薪酬-非货币性福利
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)金额就是转出的进项税额.
"进项税额转出"记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额.
《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利、个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣.
实际工作中,经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣,当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途,
用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入"进项税额转出".
对于免税收入进项税额转出会计分录的做法,看了上文的解答之后,大家学会了吗?其实对于进项税额的转出和其他的处理,一般都是要通过应交税费中的应交增值税科目来处理的.更多进项税额相关的内容请持续关注本网站的更新!
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