成本票不够怎么处理企业所得税
导读:成本票不够怎么处理企业所得税?企业(公司、法人)所得税,是对纳税人的应纳税所得额课征的一种税.应纳税所得额是所得税的计税依据,一般是对纳税人经营净所得的课征,即收入减除为取得收入发生的相关支出后的余额.那么成本票不够怎么处理企业所得税呢?下面我们就一起来了解一下吧!
成本票不够怎么处理企业所得税
情形1:如果甲企业在2018年5月31日汇算清缴结束前,能够取得该批原材料的发票,则可在2017年企业所得税汇算清缴时扣除.
政策依据:根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证.
情形2:如果甲企业在2018年5月31日汇算清缴结束时,仍未取得该批原材料的发票,汇算清缴时不得在税前扣除.需要说明的是"不得提前扣除的"仅仅是针对材料费,而不涉及其他材料结转的成本.汇算清缴后取得发票时,按照 "关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题"规定进行处理.案例中该笔费用属于2017年度的,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业需做出专项申报及说明后,方可追补至该项目发生年度计算扣除.注意:追补确认期限不得超过5年.
政策依据:根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第六条"关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题"规定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年.企业由于上述原因多缴的企业所得税税款,可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税.

成本票不足,企业所得税怎么合理筹划
中国的企业所得税是利润的25%,可以说税负是相当的高,那么怎么来节税就成了企业很关心的问题.利润的高低是受收入与成本决定的制约,而成本主要是由生产成本与税务成本构成.生产成本降低的对面就可能是管理成本与技术成本的提高,且在一定时期达到一定程度后较难找到降低空间,继而投资者与经营者就把主要的目光转向降低税务成本,将其作为重要的渠道来开辟.
节约企业所得税其实有很多办法,这里介绍一下通过国家税收优惠政策,达到合理筹划的目的.
江苏总部经济税收优惠政策:只要将企业注册在江苏园区,其增值税根据地方财政所得部分(50%)的50%-70%予以扶持,企业所得税按照地方财政所得部分(中央财政所得60%,地方财政所得40%)的50%予以扶持.个人独资企业可申请核定征收,所得税税率可降低至0.5%-3.5%,综合税率不超过6%.
在企业经营的道路上,税负是无法避开的,那么通过合理的税收筹划,享受政策洼地的税收优惠政策将是越来越多企业关心的.
成本票不够怎么处理企业所得税?在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人.个人独资企业、合伙企业不适用本法.法人为纳税单位,包括事业单位、社会团体和其他取得收入的组织不具法人资格的企业分支机构汇总纳税合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人.合伙企业合伙人是自然人的,缴纳个人所得税;合伙人是法人和其他组织的,缴纳企业所得税.
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