收红字发票冲成本账务处理
导读:每一个企业单位都是一个很重要的经济体,这些经济体可能会发生一些业务,需要及时的开出红字发票,企业开出房租发票可以冲销成本,此时需要及时的进行账务处理,本文将详细介绍一下收
收红字发票冲成本账务处理
答:红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.
如果是本年度:红字冲销原会计凭证分录:
借:原材料等科目 (红字)
应交税费--应交增值税(进项税额)(红字)
贷:现金/银行存款/应付账款(红字)

购货方收到红字发票怎么处理?
一、因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:
1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:
借:原材料/库存商品(红字)
应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)
贷:应付账款(红字)
2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应付账款
二、而供应商属于供货给购货方的,帐务处理如下:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费/应交增值税/商品销项税额(红字)
以上详细介绍了红字发票冲成本账务处理如何做,也介绍了购货方收到投资发票怎么处理.作为一名企业单位的财务会计,一定要特别的清楚,红字发票冲成本账务处理如本文所示.作为一名平台编辑,如果我的文章对你有所帮助,荣幸之至,同时希望本平台的其它内容也对你有所帮助.
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