收到负数发票如何做会计分录
导读:收到负数发票如何做会计分录?负数发票即红字发票,只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。那么收到负数发票如何做会计分录呢?下面我们就一起来了解一下吧!
收到负数发票如何做会计分录
(1)如果已支付货款,对方退还货款
借:银行存款
贷:库存商品(原材料)
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
(2)未支付货款
借:应付账款
贷:库存商品(原材料)
贷:应缴交税费-应交增值税-进项税额

开具增值税负数发票做的帐务处理如下:
(1)如果已支付货款,对方退还货款
借:银行存款
贷:库存商品或原材料
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
(2)未支付货款
借:应付账款-**单位
贷:库存商品或原材料
贷:应缴交税费-应交增值税-进项税转出
开销项发票负数大体上有二种情况:
第一,是对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数.
根据税票,入库单
借: 主营业务收入
借:应交税金-应交增值税-销项税
贷: 应收账款或银行存款
第二,是对方公司没有抵扣,将发票退回,开完负数后和正数发票一起留存.
开具负数发票的发票联附在冲减销售的记帐凭证后面作为原始凭证;购货方退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的发票联和抵扣联后面,作为开具负数发票的依据,不需作帐。
收到负数发票如何做会计分录?在处理负数发票遇到了问题的时候,如果会计没有足够经验不知道如何处理的话,可以直接在线免费咨询我们官网的会计老师找正确的答案,我们的会计老师一定会为大家解疑答惑的!
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