发票与入库单不一致怎么办
导读:企业购入货物,需要开具发票,货物到仓库之后要入库,但是有时候会出错,那么发票与入库单不一致怎么办?下面是本网站的小编就此问题整理的相关财务资料,以供大家学习和参考,希望对你有所帮助.
发票与入库单不一致怎么办
收到的发票和入库的数量不一致,要查明原因解决:
1、要查看合同,看看发票数量和收到的货入库数量哪个是正确的.如果入库数量与合同一致,入库数是准确的,一定要把发票退回销货单位重新开具.
2、如果发票数量与合同一致,而入库数量不正确,一定要协调销售单位,多退少补,避免错账.

会计什么情况下要去税务局呢
1.会计兼做办税会计时,并且该企业主税是增值税的情况下,需要经常去国税局.
2.税务部门查账或者协助调查经济问题时也需要去税务局.
3.每个月都要去税务局和工商局.在每个月月初,就要根据上月的报表进行报税,每个公司的税种税率都不一样,要到税务局去查询,或者找税务专管员核问.
如果办理了网报,直接在报税网上可以查询到,按照税务局核定的税种税率按时进行申报,如实进行缴款,这是纳税人应尽的基本义务,在报税划款完成后,将申报成功的表要留下一份,日后备查,也作为企业已成功申报纳税的凭证,报税工作就算完成了.
可以通过北京市国家税务局网上办税服务厅提交增值税发票申请.首次购买发票需要购票人持上述资料到企业注册地对应的国税管理所票证中心,现场购买发票.
增值税专用发票和增值税普通发票每月都可以领,但是不能超过税局务给你定的发票数上限,而且会根据你上回买的发票的使用情况卖给你票.
如果本月第一次就领了当月的上限,那么这个月就不能领了,如果没领到上限,用完后还可以领,普通发票用完才可以买.
每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账.
月末须注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用.
计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用,贷:累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的.月末还要提取税金及附加(城建税,教育费附加等)由当地税务机关决定.
本篇文章的详细介绍关于问题"发票与入库单不一致怎么办".相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了.还有其他关于会计科目的财务问题,可以咨询我们网站的在线老师.如果您有不同的意见,欢迎您与平台的老师一起在线交流.
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