进项税抵扣增值税发票怎么做
导读:进项税抵扣增值税发票怎么做呢?增值税发票(包括专用发票和普通发票)、还有抵扣联是销售方开具的,有没有可能会是购货方开具?开具专用发票的时候是不是一起开具抵扣联的?普通发票是不是只有一联没有抵扣联的?认证的时候拿的是绿色的抵扣联认证么?我有点糊涂了,希望大家耐心给我解释下.
进项税抵扣增值税发票怎么做
1、一般纳税人单位可以开具增值税专用发票,也可以开具增值税普通发票.小规模纳税人只能开具增值税普通发票.
2、增值税专用发票和普通发票都是销售方开具的,购货方不能开具.
3、增值税专用发票有四个联次和七个联次两种,第一联为存根联(用于留存备查),第二联为发票联(用于购买方记账),第三联为抵扣联(用作购买方扣税凭证),第四联为记账联(用于销售方记账),七联次的其他三联为备用联,分别作为企业出门证、检查和仓库留存用;普通发票则只有三联,第一联为存根联,第二联为发票联,第三联为记账联.因此,只有增值税专用发票有抵扣联,普通发票没有抵扣联.
4、一般纳税人取得增值税专用发票,抵扣联认证后,可以抵扣进项税.但是,取得普通发票不能抵扣.
增值税进项税额抵扣数额
1、购进货物从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额.
2、进口货物从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额.
3、购进农产品,除取得增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额.
4、购进或销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的,按照运输结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额.
增值税抵扣需要注意什么

1、取得增值税专用发票就可抵扣进项税额
2、只有专用发票才能抵扣进项税额
3、跨年增值税专用发票不能认证抵扣
4、过了180天未抵扣进项税额,就不能再抵扣了
5、不知税控机以及技术服务费可以全额抵扣
6、办公用品的进项税额不能抵扣
7、损失报废的进项税额都需要转出
8、免税项目的进项税额无需转出
9、视同销售的进项税额需要转出
10、进价高于销售的价格要做进项税额转出
进项税抵扣增值税发票怎么做?增值税发票抵扣有效期是180天,大家在进行增值税发票抵扣需要注意时间.超出规定的时间后就不可以进行增值税发票抵扣了.增值税发票为一般纳税人具有的发票.此外,在上文中也为大家介绍了一下在进行增值税发票抵扣的注意事项,这样可以有效的避免不必要的麻烦省时省力.
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