收到简易计税增值税能抵扣吗
导读:我们大家都知道计税方法分为一般计税计税以及简易计税,一般情况下小规模纳税人采用的是简易计税方法,一般纳税人采用的是一般计税方法,不过也可以选择简易计税,如果企业一旦选定计税方式,3年内是不可以修改的,那么,收到简易计税增值税能抵扣吗?具体的内容小编整理在下文,一起来看看吧.
收到简易计税增值税能抵扣吗
答:除财政部、国家税务总局特殊规定外,简易征收项目(含"营改增"简易征收项目)可开具增值税专用发票.自开票纳税人可自行开具增值税专用发票,小规模纳税人可向主管税务机关申请代开增值税专用发票.
只要你将成本中用于简易项目和适用税率分开核算,适用税率部分的成本取得专用发票认证通过后均可以抵扣.比如,建筑业的新老项目,还有增值税条例下的适用简易征收的货物等等都是分开核算就可以.会计上严格按照财会〔2016〕22号新规即可.
同时也需要注意,有部分项目不得抵扣.
目前财政部、国家税务总局特殊规定不得开具增值税专用发票的简易征收项目
1、一般纳税人销售自己使用过的固定资产,凡根据财税〔2008〕170号和财税〔2009〕9号、财税【2014】57号等文件规定,适用按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税政策的,应开具普通发票,不得开具增值税专用发票.
附注:根据国家税务总局公告2015年第90号文件规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票.
2、小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,应开具普通发票,不得由税务机关代开增值税专用发票.
3、纳税人销售旧货,应开具普通发票,不得自行开具或者由税务机关代开增值税专用发票.
4、一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液,可以按照简易办法依照3%征收率计算应纳税额,但不得对外开具增值税专用发票(国税函〔2009〕456号).

简易计税和一般计税的区别
(一)适用范围不同
1、一般纳税人提供应税服务适用一般计税方法计税;
2、而小规模纳税人提供应税服务适用简易计税方法计税.
(二)计算方法不同
1、一般计税方法的应纳税额,是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额.
2、应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额,当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣.
3、简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额.
4、应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率.
5、简易计税方法的销售额不包括其应纳税额,纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的,按照下列公式计算销售额:销售额=含税销售额÷(1+征收率).
以上就是收到简易计税增值税能抵扣吗的全部内容,简易征收,即简易征税办法,是增值税一般纳税人,因行业的特殊性,无法取得原材料或货物的增值税进项发票,所以按照进销项的方法核算增值税应纳税额后税负过高,因此对特殊的行业采取按照简易征收率征收增值税,通过阅读,不知道大家对这个问题已经了解的多少,学习更多这方面的财务知识,欢迎大家前往本网站学习.
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