增购发票所预缴的这部分税款在帐务上如何处理
导读:问:购发票所预缴的这部分税款在帐务上如何处理?在纳税申报表上又如何体现? 答:账务处理:借:应交税金未交增值税,贷:银行存款。在纳税申报表上应填列在申报表第28栏分次
问:购发票所预缴的这部分税款在帐务上如何处理?在纳税申报表上又如何体现?
答:账务处理:借:应交税金—未交增值税,贷:银行存款。在纳税申报表上应填列在申报表第28栏—分次预缴税款栏。预缴税款可在本期应纳税款中抵减,有余额的可在下期增购专用发票时按次抵减。
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