收到之前计提费用的发票如何做账
导读:企业在生产经营的过程中,可能会预先计提很多的费用,这样具体费用是为了践行会计上稳健原则,计提的费用真正发生的时候,需要及时的取得发票,进行账务处理,很多人不明白收到之前计提费用的发票如何做账,本文将给以详细介绍.
收到之前计提费用的发票如何做账
答:会计入账是根据发票进行账务处理的,发票记载金额是最终确认的交易金额,是会计入账及后续账务处理的凭据,折旧计提自然是以入账的发票凭证为依据.
借:管理费用/销售费用
贷:其他应付款--预提XX费用
新会计准则,已取消了预提费用科目的使用.现行预提费用可计入其他应付款科目.
发票到了,先用红字凭证冲回原预提费用凭证,再重新按发票金额做张凭证即可.
计提费用但是发票没来怎么做账?
一、发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款/现金等
二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入账.

上月计提费用下月怎么冲回?
借:管费用费--电话费
贷:预提费用-水电费
收到发票时,支付上月水电费
借:预提费用-电话费
贷:银行存款/现金
冲销上月多计提水电费
借:预提费用
贷:管理费用--电话费
以上详细介绍了收到之前计提费用的发票如何做账,也介绍了计提费用但是发票没有来怎么做账.作为一名企业的财务会计,一定要非常的清楚,收到之前计提费用的发票做账方式如本文所示,如果你阅读了本文,还想知道更多的内容,关注一下本平台相关内容吧.
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