收到开来的染料费专票应该怎么做账
导读:在会计的日常工作中,要根据各种各样的发票来进行做账.但是专票和普票的做账方式是不一样的.如果收到的是专票,还要考虑税费抵扣的问题,普票就不用考虑,可以直接做账.本文就来为大家讲解收到开来的染料费专票应该怎么做账?
收到开来的染料费专票应该怎么做账
燃料费可以作为原材料来入账.
一、收到增值税专用发票做账方法:
1、收到增值税发票时,先检查一下发票的税号、日期、金额对不对,还有公司名称有没有漏字或错写,增值税发票抵扣期限为360天,收到的增值税发票看是什么时候开的,有没有超过360天的期限.
2、借:库存商品(或原材料、固定资产等)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或现金、应付账款、预付账款等科目)
二、收到的增值税普通发票是不存在认证与抵扣问题,与其他普通发票一样全额计入采购成本入账,发生时做:
借:原材料/库存商品等科目--( 价税合计金额)
贷:银行存款/应付账款等科目

收到进项发票如何做账?
答:一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联,
借:原材料等
应交税金--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
二、对该份抵扣联,如在规定期限通过认证的,对上述会计处理不需变动,并在通过认证的月份申报抵扣;如在规定期限进行认证,但通不过认证的,或者超过规定期限不进行认证的,则需对进项税额作转出处理:
借:原材料等
贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)
如在收到抵扣联,但没在收到的月份进行认证的,也应作上述收到抵扣联时的同样分录,同时在备查薄上注明"待认证"字样.
收到开来的染料费专票应该怎么做账?对于这个问题,小编总结一下.如果收到了燃料费的专票,在会计上一般是作为原材料来入账的.并且专票是可以进行抵扣的,所以还要通过应交税费的科目来做处理.更多相关内容请持续关注本网站的更新.
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