专票跨年红冲怎么做账
导读:开具红字发票有普通发票与专用发票之分,也要看是购货方还是售货方,不同情况下有不同的处理,下面我们先来看看专票跨年红冲怎么做账?跨年的处理先看有没有涉及到损益类科目,其它的与平常冲红处理差不多,详情如下.
专票跨年红冲怎么做账
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:
借:库存商品(或原材料)(红字)
借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)
贷:银行存款等(红字)
1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

红字发票的相关法规要求
提供主表
《开具红字增值税专用发票申请单》,1份
提供资料
1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
时限要求
1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
承诺时限
提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,符合条件的当场办结.
好了,以上就是专票跨年红冲怎么做账的全部解答,红冲以为这负数抵减,所以分录中要用红字表示负数,另外跨年的,涉及损益类的要通过以前年度损益调整结转.那么相关的内容就讲解到这,本站中还有更多精彩文章,随时提供大家参考.
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