开具不征税发票如何在申报表中核算
导读:国家为了促进某些行业的发展,在税收的实施过程中有针对性的制定了一些相应的优惠政策,比如针对某些行业或者某些事项进行免税.我们在申报税费之前这些都应该去了解清楚.你知道开具不征税发票如何在申报表中核算吗?请跟我们一起来看看下文.
开具不征税发票如何在申报表中核算
通过"未发生销售行为的不征税项目"开具的"老项目在地税已交营业税未开票"增值税普通发票,无需申报,不填入增值税纳税申报表.
《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条规定,纳税人销售货物、应税劳务或者发生应税行为,除了规定不得开具增值税专用发票的情形以外,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票.而不征增值税项目本身并不属于增值税的征税范围,所以纳税人发生不征增值税项目,取得收入时不能开具增值税发票.
特殊情形:融资性售后回租业务中承租方出售资产的行为虽然属于不征增值税项目,但很多地区规定,融资性售后回租服务中的承租方收取有形动产价款本金,可以开具普通发票,作为出租方据以差额扣除的合法有效凭证,承租方开具发票不征收增值税.
《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定了不得抵扣进项税的相关项目,只要能够取得税法认可的扣税凭证,用于不征增值税项目的进项税额就可以抵扣.
《企业所得税法》第七条规定,收入总额中的下列收入为"不征税收入":财政拨款;依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;国务院规定的其他不征税收入.纳税人发生不征增值税项目,取得的收入只有符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)所规定的条件,才可在企业所得税申报中作不征税收入申报,否则应并入企业收入总额申报缴纳企业所得税.
在增值税申报(一般纳税人)填报中,增值税不征税项目取得收入无需填报.

增值税不征税如何开票?
纳税人的来收入,并不都属于增值税应税收入.譬如纳税人收到的政府补贴资金、存款利息以及获得的保险赔偿等,都不属于增值税应税收入,而是增值税不征税收入.
理论上讲,纳税人取得的增值税不征税收入自,不能开具增值税发票.但在营改增后,纳税人取得的非增值税应税收入,很多情况也可以开具"不征税"的普通发票了.
一、试点纳税人根据2016年4月30日前签订的有形动产融资性售后回租合同,在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务,可继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税百.本金部分开具度零税率的发票,作为差扣除凭证. 2016年5月1日以后,融资性售后回租业务向承租方收取的有形动产价款本金,不涉及差额扣除,本金不属于增值税征税范围,不应开具发票.
二、营改增后,跟据国家税务总局公告(2016)第53号《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》规定:纳税人发生以下三种行为,不征收增值税,但是可以开具增值税普通发票:
1、预付卡知销售和充值业务时对外开具增值税发票;
2、销售自行开发的房地产项目取得预收款时对外开具增值税发票;
3、已申报缴纳营业税未开道票补开票业务.
开具不征税发票如何在申报表中核算?相信阅读上文后你已经知道如果是不征税发票我们就是不需要纳税的,可以不用填在申报表格中.具体的操作请参考上文.还有更多与之相关的会计知识,想要学习的同学可以继续在我们站内阅读.
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