差额征税一般纳税人怎样做差额部分增值税
导读:作为纳税人需要依照法律的规定进行纳税,但是我们需要知道哪些纳税人可以适用增值税差额征税政策,差额征税一般纳税人怎样做差额部分增值税,相关内容一直是财务人员关注的热门话题之一,为了帮助新手们快速的掌握这方面的知识点,小编已经在下文中为大家整理清楚.
差额征税一般纳税人怎样做差额部分增值税
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记"应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额)"科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记"主营业务成本"等科目,按实际支付或应付的金额,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.
对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记"应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额)"科目,贷记"主营业务成本"等科目.

一般纳税人差额征税如何申报?
增值税差额征税是指一般纳税人采用购进扣税法计算应纳增值税.即应纳税额=当期销项税额-当期进项税额,正数交税,零或负数不交税.
陕西利达劳务派遣公司(一般纳税人)与汉源工程公司签订劳务派遣协议,为汉源工程公司提供劳务派遣服务.利达劳务派遣公司代汉源工程公司给劳务派遣员工支付工资,并缴纳社会保险和住房公积金.2016年5月份,利达劳务派遣公司共取得劳务派遣收入53.55万元,并全额开具增值税普通发票.其中,代用汉源工程公司支付给劳务派遣员工的工资23.1万元、为其办理社会保险18.9万元及缴纳住房公积金10.5万元.利通劳务派遣公司本月购进一批办公家具,并取得增值税专用发票,注明销售额3万元,税额0.51万元.且本月已经认证相符.
若利达劳务派遣公司选择差额纳税,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税,不含税销售额(53.55-23.1-18.9-10.5)÷(1+5%)=1万元,应纳税额=1×5%=0.05万元.具体填表方法如下:
1.?将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利达劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏.
①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)".
②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"应为"0".
③将本期产生的可以差额扣除的525000填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额525000.
④"本期实际扣除金额"应为525000.本列≤第4列且本列≤第1列.
⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额.本列=第4列-第5列=0.
2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》
①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额510000及税额25500分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列.
②9b栏第9列"合计""销售额"应为510000,9b栏第10列"合计""销项(应纳)税额"为25500,9b栏"合计""价税合计"为535500.
差额征税一般纳税人怎样做差额部分增值税的全部解答上文已经介绍完了,上文介绍到无论是采用一般计税方法还是采用简易计税方法都可以按差额计税,相信你看完上文应该对差额征税一般纳税人的财务处理有了一定的了解,感谢你的阅读.
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